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入金管理
这个页签管什么
把保司打来的钱认领到应收上:导入保司发来的汇款清单 → 系统自动匹配 → 核销入账;金额对不上的走差异确认。
界面总览

图:筛选区 + 入金记录列表 + 右上「导入汇款清单」
逐区说明
筛选
状态、类型、保司、搜索(案件号 / 客户 / AR)。
类型/保司多选与搜索只在当前页内生效(后端只支持单值筛选、无关键字参数)——界面上写着这句话,别当成全量结果。
「逾期」筛选项目前不可用(后端暂未提供该查询)。
三种匹配结果
导入时每一行会被判成三种之一:
| 结果 | 含义 | 后续 |
|---|---|---|
| ✓ 可导入 | 双键匹配成功、金额一致 | 直接入账 |
| ⚠ 金额差异 | 匹配上了但金额对不上 | 转「差异待确认」,人工确认后入账 |
| ✗ 未匹配 | 找不到对应应收 | 跳过(单行阻断,不影响其余行) |
双键匹配是什么
系统按 案件号 + 请款项目(代垫款 / 理赔服务费 / 基础服务费)双键匹配。
只有案件号不够——同一个案件下可能同时有代垫款和服务费两笔应收,单键会认错。
怎么做
导入汇款清单(三步向导)
右上「导入汇款清单」:

| 步 | 做什么 |
|---|---|
| ① 上传清单文件 | 先选保险公司(必填),再上传 .xlsx。三列口径:案件号 / 请款项目 / 金额,可选「入金日期」列 |
| ② 核对入金明细 | 显示「共解析 N / ✓ 可导入 / ⚠ 需处理 / ✗ 跳过」四个计数与逐行结果 |
| ③ 确认导入 | 点「确认写入」 |
导入完成会告诉你三个数:已入账 N 条、转差异待确认 N 条、跳过 N 条。
确认差异
列表里「差异待确认」的行点「确认差异」:选差异原因(必选)+ 备注(选填)→ 确认。
确认后该应收状态变「已入金」,差异原因写入操作日志。
规则与限制
- 上传前必须选保险公司。
- 文件格式
.xlsx,三列口径固定;「入金日期」列可选。 - 单行阻断:未匹配或未处理的行只是该行不入账,不影响同批其他行。
- 差异确认必须选原因——那条原因是事后对账的唯一线索。
- 「逾期」筛选暂未开放。
常见问题
Q1 导入后发现有几条跳过了? 那几行的案件号或请款项目对不上。核对保司清单里的案件号是否写全、请款项目名称是否与系统一致,改完重导(已入账的不会重复入账)。
Q2 保司少打了钱,怎么记? 导入时会判成「金额差异」→ 转差异待确认 → 点「确认差异」选原因入账。别硬改金额。
Q3 一次导入里有几条错的,会整批失败吗? 不会。单行阻断,其余照常入账。
Q4 案件 Tab⑦「已入金」什么时候才有数? 在这里核销完才有。保司打款本身系统并不知道。